Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/179 Zborovňa Komplet 2026 202,80 s DPH 10.11.2025 KOMENSKY, s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/178 elektrická energia - nedoplatok 10/2025 33,60 s DPH 10.11.2025 Stredoslovenská energetika, a.s. 11.11.2025
Faktúra DF2025/177 kontrola bezpečnosti workoutového ihriska 198,03 s DPH 10.11.2025 EKOTEC spol.s r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/176 prenájom tlačiarne 10/2025 64,63 s DPH 10.11.2025 MMJ Invest,s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/175 mesačný paušál 10/2025 68,10 s DPH 10.11.2025 MMJ Invest,s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/174 poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 2,14 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2025
Faktúra DF2025/172 výkon zodpovednej osoby 11/2025 36,90 s DPH 03.11.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/171 učebnice II. stupeň 62,50 s DPH O2025/67 03.11.2025 preskoly.sk s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/173 poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,11/2025 61,50 s DPH 03.11.2025 osobnyudaj.sk,s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/170 SF doplatok stravného zamestnávateľ 09/2025 60,80 s DPH 29.10.2025 Zariadenie školského stravovania 11.11.2025
Faktúra DF2025/169 stravovanie zamestnancov 09/2025 319,20 s DPH 29.10.2025 Zariadenie školského stravovania 11.11.2025
Objednávka O2025/67 učebnice II. stupeň 62,50 s DPH 28.10.2025 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeška školy 11.11.2025
Faktúra DF2025/168 toaletný papier 73,14 s DPH O2025/64 27.10.2025 PAPERMAX, s.r.o. 11.11.2025
Objednávka O2025/66 technika k elektronickej nástenke 439,79 s DPH 23.10.2025 MMJ Invest,s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra DF2025/167 tonery 632,84 s DPH O2025/65 21.10.2025 Magic Print s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/166 prenájom tlačiarne 09/2025 73,40 s DPH 17.10.2025 MMJ Invest,s.r.o. 11.11.2025
Faktúra DF2025/165 telekomunikačné služby - mobil 09/2025 - 10/2025 34,64 s DPH 17.10.2025 Slovak Telekom, a.s. 11.11.2025
Objednávka O2025/64 toaletný papier 73,14 s DPH 15.10.2025 PAPERMAX, s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 11.11.2025
Objednávka O2025/65 tonery 632,84 s DPH 15.10.2025 Magic Print s.r.o. Mgr Renáta Jókaiová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra DF2025/162 paušál BOZP a OPP za 3Q.2025 147,60 s DPH 10.10.2025 PYROBOSS, s.r.o. 11.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3019