|
Faktúra |
DF2025/110
|
servis správy registratúry,materiál
|
125,91 |
s DPH |
O2025/26
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/111
|
servis správy registratúry
|
1 279,58 |
s DPH |
O2025/26
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/66
|
pastelky
|
40,50 |
s DPH |
O2025/27
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/71
|
zemina
|
184,00 |
s DPH |
O2025/28
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/14
|
tonery
|
783,51 |
s DPH |
O2025/3
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
O2025/30
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/73
|
animačný program počas ŠvP
|
288,00 |
s DPH |
O2025/31
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ŠKOLY V PRÍRODE sro |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/84
|
kancelárske potreby a pomôcky
|
1 689,28 |
s DPH |
O2025/32
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/84
|
kancelárske potreby a pomôcky
|
1 689,27 |
s DPH |
O2025/32
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/90
|
čistenie kanalizácie
|
392,00 |
s DPH |
O2025/34
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Ján Baksa - MONSTAV |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/95
|
tonery
|
562,73 |
s DPH |
O2025/35
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/96
|
preprava autobusom na školský výlet
|
501,84 |
s DPH |
O2025/36
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
MIR-CAT Krštien Miroslav |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/121
|
návrh a vizuálizácia učební - podklad k projektu
|
480,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Ing. Andrea Ševcová |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/17
|
kancelárske potreby
|
726,13 |
s DPH |
O2025/4
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Lyreco |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/117
|
učebnice I. a II. stupeň
|
668,20 |
s DPH |
O2025/41
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/19
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |