Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/21 tonery 1 865,91 s DPH O2026/14 19.02.2026 Magic Print s.r.o. 19.02.2026
Objednávka O2026/12 súlad registratúrneho poriadku s DPH 18.02.2026 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra DF2026/20 odborné publikácie 51,00 s DPH O2026/13 18.02.2026 LEVYD s.r.o. 19.02.2026
Faktúra DF2026/19 80 ks LED trubíc 288,02 s DPH O2026/9 17.02.2026 KNOPP s.r.o. 19.02.2026
Objednávka O2026/13 odborné publikácie 51,00 s DPH 16.02.2026 LEVYD s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra DF2026/17 poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 02/2026 61,50 s DPH 13.02.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o. 19.02.2026
Faktúra DF2026/18 výkon zodpovednej osoby 02/2026 36,90 s DPH 13.02.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o. 19.02.2026
Objednávka O2026/9 80 ks LED trubíc s DPH 11.02.2026 KNOPP s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 19.02.2026
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live 35.00/mesačne s DPH 11.02.2026 Proxia services s.r.ol. ZŠ Šumiac Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 12.02.2026
Faktúra DF2026/15 poplatky za telekomunikačné služby,mobil 01/2026 - 02/2026 34,64 s DPH 10.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 19.02.2026
Objednávka O2026/14 tonery 1 865,91 s DPH 10.02.2026 Magic Print s.r.o. Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra DF2026/16 školenie k RZD 80,00 s DPH O2026/10 10.02.2026 MADE spol. s r.o. 19.02.2026
Objednávka O2026/8 elektrický ohrievač vody 112,00 s DPH 10.02.2026 Mgr. Renáta Jókaiová riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra DF2026/11 prenájom tlačiarne 01/2026 46,42 s DPH 06.02.2026 MMJ Invest,s.r.o. 19.02.2026
Faktúra DF2026/14 mesačný paušál 01/2026 68,10 s DPH 06.02.2026 MMJ Invest,s.r.o. 19.02.2026
Faktúra DF2026/13 poplatky za telekomunikačné služby 01/2026 1,54 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 19.02.2026
Faktúra DF2026/10 školenie správy registratúry 120,00 s DPH O2026/2 05.02.2026 Mgr. Jana Martančíková 19.02.2026
Faktúra DF2026/12 poplatky za telekomunikačné služby 01/2026 1,14 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. 19.02.2026
Faktúra DF2026/9 elektrická energia - nedoplatok,01/2026 1,38 s DPH 04.02.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.02.2026
Faktúra DF2026/7 sprostredkovanie kontrol PHP+ opravy + tovar 86,90 s DPH 27.01.2026 PYROBOSS BB, s.r.o. 19.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3095