|
Faktúra |
DF2025/40
|
zošity, výkresy, pastelky
|
82,10 |
s DPH |
O2025/19
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/37
|
mesačný paušál 02/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/39
|
pelety
|
3 272,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/38
|
drobné stavebné úpravy WC podľa cenovej kalkulácie
|
738,00 |
s DPH |
O2025/18
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/36
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 02/2025
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/32
|
telekomunikačné služby - mobil 02/2025 - 03/2025
|
28,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/33
|
stravovanie zamestnancov 01/2025
|
564,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/34
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 01/2025
|
107,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/35
|
stravovanie zamestnancov 02/2025
|
619,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/29
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/28
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,03/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/27
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Objednávka |
O2025/18
|
drobné stavebné úpravy WC podľa cenovej kalkulácie
|
738,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/31
|
kreatívne kvetináče
|
44,80 |
s DPH |
O2025/17
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/30
|
CD Páslo dievča + spevník
|
16,00 |
s DPH |
O2025/16
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
Objednávka |
O2025/17
|
kreatívne kvetináče
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Sobex plus s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/26
|
výchovný koncert
|
350,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
MAJÁK - Mgr. Miroslav Kán |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/25
|
obed spojený s teambuildingom
|
702,00 |
s DPH |
O2025/14
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/24
|
mapa - doplatok,k obj.53/2024
|
127,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/23
|
narcisy
|
56,00 |
s DPH |
O2025/13
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |